重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府 2025年部门预算情况说明
重庆市石柱土家族自治县万朝镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
以乡村振兴为抓手,全面改善农民生产生活条件;以重大项目建设服务为突破口,全力推动经济社会发展;规范场镇建设管理,打造卫生城镇,提升万朝形象;加强民生建设,推进社会事业全面发展。
(二)单位构成
根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《中共石柱土家族自治县万朝镇委员会、石柱土家族自治县万朝镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定,设置万朝镇人民政府本级包含基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构;设置万朝镇便民服务中心、万朝镇产业发展服务中心、万朝镇新时代文明实践服务中心、万朝镇村镇建设服务中心、万朝镇综合行政执法大队5个财政全额拨款公益一类事业单位。核定行政编制18名、事业编制20名,实有在职人员36人,“三支一扶”人员2人,退休人员18人,遗属人员4人,车辆2辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1067.3万元,其中:一般公共预算拨款1067.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加24.67万元,主要是一般公共预算拨款增加24.67万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1067.3万元,其中:一般公共服务支出442.4万元,文化旅游体育与传媒支出26.84万元,社会保障和就业支出153.03万元,卫生健康支出46.54万元,农林水支出334.04万元,交通运输支出7万元,住房保障支出47.46万元;支出比2024年增加24.67万元,主要是基本支出减少13.07万元,项目支出增加37.73万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1067.3万元,一般公共预算财政拨款支出1067.3万元,比2024年增加24.67万元。其中:基本支出791.31万元,主要用于保障万朝镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少13.07万元,主要原因是在职人员减少,人员经费减少;项目支出275.99万元,主要用于主要用于村级运转、人大代表小组活动、乡村振兴等重点工作,比2024年增加37.73万元,主要原因是“三支一扶”项目增加、农林水乡村振兴项目增加。
石柱土家族自治县万朝镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12.88万元,比2024年减少0.01 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0 万元,主要原因是本单位无因公出国事项;公务接待费3.28万元,比2024年减少0万元,主要原因是厉行节约,贯彻落实政府“过紧日子”要求;公务用车运行维护费9.6万元,比2024年减少0.01万元,主要原因是厉行节约,贯彻落实政府“过紧日子”要求;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位无购置公务车预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费74.35万元,比2024年增加8.83万元,主要原因为发展农村产业等乡村振兴事务增多;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.9万元:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.9万元:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款275.99万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:谭霞 联系方式:023-73371001
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,067.30 | 一、本年支出 | 1,067.30 | 1,067.30 | ||
一般公共预算资金 | 1,067.30 | 一般公共服务支出 | 442.40 | 442.40 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.84 | 26.84 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 153.03 | |||
卫生健康支出 | 46.54 | 46.54 | ||||
农林水支出 | 344.04 | 344.04 | ||||
交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,067.30 | 支出合计 | 1,067.30 | 1,067.30 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,067.30 | 791.31 | 275.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 442.40 | 419.75 | 22.65 |
20101 | 人大事务 | 5.70 | 5.70 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 5.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 436.70 | 419.75 | 16.95 |
2010301 | 行政运行 | 390.63 | 390.63 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.95 | 16.95 | |
2010350 | 事业运行 | 29.12 | 29.12 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.84 | 26.84 | |
20701 | 文化和旅游 | 26.84 | 26.84 | |
2070109 | 群众文化 | 26.84 | 26.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 148.53 | 4.50 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.89 | 12.89 | |
2080104 | 综合业务管理 | 12.89 | 12.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.70 | 20.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.58 | 65.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.79 | 32.79 | |
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 46.54 | 46.54 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.54 | 46.54 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.64 | 11.64 | |
213 | 农林水支出 | 344.04 | 102.20 | 241.84 |
21301 | 农业农村 | 119.22 | 102.20 | 17.03 |
2130104 | 事业运行 | 102.20 | 102.20 | |
2130110 | 执法监管 | 3.12 | 3.12 | |
2130122 | 农业生产发展 | 0.83 | 0.83 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.08 | 13.08 | |
21302 | 林业和草原 | 0.80 | 0.80 | |
2130226 | 林区公共支出 | 0.80 | 0.80 | |
21303 | 水利 | 21.69 | 21.69 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.69 | 21.69 | |
21307 | 农村综合改革 | 202.33 | 202.33 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.33 | 202.33 | |
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | |
2140104 | 公路建设 | 7.00 | 7.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.46 | 47.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 791.31 | 691.10 | 100.21 | |
301 | 工资福利支出 | 649.34 | 649.34 | |
30101 | 基本工资 | 139.14 | 139.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 108.51 | 108.51 | |
30103 | 奖金 | 127.58 | 127.58 | |
30107 | 绩效工资 | 82.88 | 82.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.58 | 65.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.79 | 32.79 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.69 | 36.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
30113 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | |
30114 | 医疗费 | 7.14 | 7.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 98.91 | 98.91 | |
30201 | 办公费 | 20.42 | 20.42 | |
30205 | 水费 | 1.10 | 1.10 | |
30206 | 电费 | 9.20 | 9.20 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30211 | 差旅费 | 21.10 | 21.10 | |
30217 | 公务接待费 | 3.28 | 3.28 | |
30228 | 工会经费 | 5.51 | 5.51 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.70 | 20.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.76 | 41.76 | |
30305 | 生活补助 | 37.26 | 37.26 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.50 | 4.50 | |
310 | 资本性支出 | 1.30 | 1.30 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.30 | 1.30 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.88 | 9.60 | 9.60 | 3.28 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,067.30 | 合计 | 1,067.30 |
一般公共预算资金 | 1,067.30 | 一般公共服务支出 | 442.40 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.84 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 46.54 | |
事业收入资金 | 农林水支出 | 344.04 | |
上级补助收入资金 | 交通运输支出 | 7.00 | |
附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 47.46 | |
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,067.30 | 1,067.30 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 442.40 | 442.40 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 436.70 | 436.70 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 390.63 | 390.63 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.95 | 16.95 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 29.12 | 29.12 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.84 | 26.84 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 26.84 | 26.84 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 26.84 | 26.84 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 153.03 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.89 | 12.89 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 12.89 | 12.89 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.70 | 20.70 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.58 | 65.58 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.79 | 32.79 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 46.54 | 46.54 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.54 | 46.54 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.64 | 11.64 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 344.04 | 344.04 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 119.22 | 119.22 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 102.20 | 102.20 | ||||||||
2130110 | 执法监管 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.08 | 13.08 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
2130226 | 林区公共支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
21303 | 水利 | 21.69 | 21.69 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.69 | 21.69 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 202.33 | 202.33 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.33 | 202.33 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,067.30 | 791.31 | 275.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 442.40 | 419.75 | 22.65 |
20101 | 人大事务 | 5.70 | 5.70 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 5.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 436.70 | 419.75 | 16.95 |
2010301 | 行政运行 | 390.63 | 390.63 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.95 | 16.95 | |
2010350 | 事业运行 | 29.12 | 29.12 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.84 | 26.84 | |
20701 | 文化和旅游 | 26.84 | 26.84 | |
2070109 | 群众文化 | 26.84 | 26.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 148.53 | 4.50 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.89 | 12.89 | |
2080104 | 综合业务管理 | 12.89 | 12.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.70 | 20.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.58 | 65.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.79 | 32.79 | |
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 46.54 | 46.54 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.54 | 46.54 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.64 | 11.64 | |
213 | 农林水支出 | 344.04 | 102.20 | 241.84 |
21301 | 农业农村 | 119.22 | 102.20 | 17.03 |
2130104 | 事业运行 | 102.20 | 102.20 | |
2130110 | 执法监管 | 3.12 | 3.12 | |
2130122 | 农业生产发展 | 0.83 | 0.83 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13.08 | 13.08 | |
21302 | 林业和草原 | 0.80 | 0.80 | |
2130226 | 林区公共支出 | 0.80 | 0.80 | |
21303 | 水利 | 21.69 | 21.69 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.69 | 21.69 | |
21307 | 农村综合改革 | 202.33 | 202.33 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.33 | 202.33 | |
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | |
2140104 | 公路建设 | 7.00 | 7.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.46 | 47.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 1.90 | 1.90 | |||||||||
A | 货物 | 1.90 | 1.90 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 部门支出预算数 | 1,067.30 | |||||
当年整体绩效目标 | 在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要更加积极有为”等重要指示精神,2025年我镇将进一步摸清“三保”支出的底数,明确“三保”支出的范围和标准,做好“三保”风险预判,确保“三保”支出保障率达到100%;加大绩效结果应用,坚持“花钱必问效、无效必问责”的制度,强化资金拨付约束机制,2025年12月31日前,完成上级部门要求的项目绩效自评、绩效运行监控等工作;降低我镇三公经费等一般性支出,各项资金支付完成率达到100%;严格坚持“先有预算后有支出”的原则,不受理和办理无预算、超预算的拨款事项,优先保障运转和基本民生支出,在未保障到位的情况暂停拨付其他资金;圆满完成上级交办的各项任务,提高基层治理水平,构建和谐稳定万朝,使群众满意度达到98%。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费支出节约率 | 5 | % | ≥ | 1 | 否 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 2.5 | % | ≥ | 98 | 否 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇职工满意度 | 2.5 | % | ≥ | 98 | 否 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 管理村社区数量 | 10 | 个 | = | 6 | 否 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 人均公用经费标准 | 5 | 万元/人 | = | 2 | 否 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境情况 | 15 | 定性 | 优良中低差 | 是 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展情况 | 15 | 定性 | 优良中低差 | 是 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定情况 | 15 | 定性 | 优良中低差 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 乡镇年底考核情况 | 15 | 定性 | 优良中低差 | 是 |
表十一 | |||||
2025年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱万朝镇村社支出 | 业务主管部门 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | ||
当年预算 | 202.33 | ||||
项目概况 | 通过对万朝镇村社支出的保障,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。万朝镇村社支出主要包括6个村的村社干部待遇、村社干部健康体检、离任村社干部(补贴)、村社办公经费、服务群众专项经费、一事一议奖补、党员活动经费、4050党员生活补贴、村社级绩效考核奖励、党支部书记日常考核等。 | ||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | ||||
当年绩效目标 | 通过对万朝镇村社支出的保障,确保村“两委”、村务监督委员会、群团组织能够正常运转,有序开展工作,提高群众满意度。加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
村社基础设施完善程度 | 9 | 定性 | |||
4050党员人数 | 5 | 人 | = | 37 | |
离任村干部人数 | 5 | 人 | = | 35 | |
公共基础设施建设维护合格率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
村办公经费补助标准 | 2 | 元/村年 | = | 20000 | |
对离任村干部、4050党员关爱程度 | 5 | 定性 | |||
涉及村数量 | 5 | 个 | = | 6 | |
4050党员补助标准 | 2 | 元/年 | = | 47500 | |
村绩效考核补助标准 | 2 | 元/年 | = | 35000 | |
离任村社干部补助标准 | 2 | 元/年 | = | 38040 | |
资金使用规范率 | 5 | % | = | 100 | |
村组干部人数 | 5 | 人 | = | 122 | |
资金兑现及时率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
村干部待遇补助标准 | 2 | 元/年 | = | 1598784 | |
村组干部工作积极性 | 9 | 定性 | |||
农村党员人数 | 5 | 人 | = | 389 | |
服务群众专项经费补助标准 | 2 | 元/村年 | = | 20000 | |
受益对象满意度 | 4 | % | ≥ | 95 | |
党员活动补助标准 | 2 | 元/人年 | = | 50 | |
村社区正常运转率 | 9 | % | = | 100 |
表十二 | |||||
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱万朝镇日常管理事务 | 业务主管部门 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | ||
当年预算 | 20.07 | ||||
项目概况 | 通过开展维稳及安全生产工作,持续加强防控体系,使社会治安可控度不断提高;扎实开展基层基础工作,切实防控社会风险,使人民群众的安全感显著提高。 | ||||
立项依据 | 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||
当年绩效目标 | 用于开展农村交通安全劝导检查、维稳相关工作,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全,提高休访率,持续加强防控体系,切实防控社会风险,使社会治安可控度不断提高,使人民群众的生活稳定程度显著提高,群众满意度达到95%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
信访维稳事项办结率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
三级劝导站工作人员补助 | 5 | 元/人*月 | = | 800 | |
维稳经费补助标准 | 5 | 元/人 | = | 10 | |
信访维稳事项受理率 | 5 | % | = | 100 | |
二级劝导站工作人员人数 | 5 | 人 | = | 1 | |
二级劝导站工作人员补助 | 5 | 元/人*月 | = | 1000 | |
群众满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | |
资金拨付及时率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
三级劝导站工作人员人数 | 5 | 人 | = | 2 | |
提高机动车驾驶员守法率 | 5 | % | ≥ | 10 | |
劝导员上岗率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
社会稳定程度 | 10 | 定性 | 提高 | ||
矛盾化解率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
辖区内户籍人口数 | 5 | 人 | = | 16947 | |
交通道路安全维护情况 | 10 | 定性 | 好 | ||
表十二 | |||||
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱万朝镇其他人员项目 | 业务主管部门 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | ||
当年预算 | 17.58 | ||||
项目概况 | 用于保障三支一扶、机关事业单位生活困难遗属等其他人员费用。 | ||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号、石人社函〔2020〕133号、石人社函〔2021〕182号 | ||||
当年绩效目标 | 严格按照文件要求及补助标准打卡发放到人,加强对遗属的关爱程度,提高遗属满意度。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
对人员关爱程度 | 10 | 定性 | 提高 | ||
三支一扶补助标准 | 10 | 元/月 | = | 5594 | |
发放及时率 | 15 | % | = | 100 | |
遗属人数 | 10 | 人 | = | 4 | |
三支一扶人数 | 10 | 人 | = | 1 | |
农村补助标准 | 5 | 元/月 | = | 900 | |
满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | |
生活情况 | 10 | 定性 | 有所改善 | ||
城镇补助标准 | 5 | 元/月 | = | 1050 | |
补助标准发放准确率 | 10 | % | = | 100 |
表十三 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024021T000000049853-石柱万朝镇村社干部待遇 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 159.88 | 本级安排(万元) | 159.88 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇6个村,村支书6人,43980元/人年;村副支书6人,32988元/人年;村专干15人,29328元/人年;本土人才12人,29328元/人年;村妇联主席6人,21996元/人年;团委书记6人,2400元/人年;小组长41人,4800元/人年;村务监督员主任6人,1200元/人年;村务监督员12人,960元/人年;党风监督员6人,1200元/人年;监察员6人,1200元/人年。保障村干部待遇,提高村组干部工作积极性,群众及村社干部满意度达到95%以上,推动农村基层党组织在脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理中发挥重要作用。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇6个村,村支书6人,43980元/人年;村副支书6人,32988元/人年;村专干15人,29328元/人年;本土人才12人,29328元/人年;村妇联主席6人,21996元/人年;团委书记6人,2400元/人年;小组长41人,4800元/人年;村务监督员主任6人,1200元/人年;村务监督员12人,960元/人年;党风监督员6人,1200元/人年;监察员6人,1200元/人年。保障村干部待遇,提高村组干部工作积极性,群众及村社干部满意度达到95%以上,推动农村基层党组织在脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理中发挥重要作用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 村干部工资标准发放准确率 | 4 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 村干部工资发放及时率 | 4 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村组干部工作积极性 | 7 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 团委书记补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 2400 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村妇联主席补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 21996 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 本土人才补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 29328 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村专干补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 29328 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村务监督员补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 960 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村支书、主任“一肩挑”补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 43980 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 党风监督员补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 1200 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 监察员补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 1200 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村务监督员主任补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 1200 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村党组织副书记补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 32988 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 小组长补助标准 | 1 | 元/人年 | = | 4800 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村专干人数 | 4 | 人 | = | 15 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 小组长人数 | 4 | 人 | = | 41 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村务监督员人数 | 4 | 人 | = | 12 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 本土人才人数 | 4 | 人 | = | 12 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村妇联主席人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村党组织副书记人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 监察员人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村社区正常运转率 | 8 | % | = | 100 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及村社干部满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障村社干部待遇收入 | 7 | 元 | = | 1598784 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 团委书记人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村务监督员主任人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党风监督员人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村支书、主任“一肩挑”人数 | 4 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024021T000000049870-石柱万朝镇离任村社干部(补贴) | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.80 | 本级安排(万元) | 3.80 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇离任村干部35人,连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的有6人,补助标准600元/年;连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的有7人,补助标准840元/年;连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的有2人,补助标准1080元/年;连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的有20人,补助标准1320元/年。用于稳定保障离任村社干部后续生活,提高离任村社干部满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇离任村干部37人,连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的有6人,补助标准600元/年;连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的有7人,补助标准840元/年;连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的有2人,补助标准1080元/年;连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的有20人,补助标准1320元/年。用于稳定保障离任村社干部后续生活,提高离任村社干部满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的) | 7.5 | 人 | = | 2 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 离任村社干部后续生活保障情况 | 10 | 定性 | 好 | 是 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村社干部满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 离任村干部补贴发放及时率 | 7.5 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放对象准确率 | 7.5 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对离任村社干部关爱程度 | 10 | 元 | 定性 | 加强 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的) | 7.5 | 人 | = | 6 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的) | 7.5 | 人 | = | 7 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的) | 7.5 | 人 | = | 20 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部(连续任职5届或15年、累计任职6届或18年及以上的)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 1320 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部(连续任职3届或9年、累计任职4届或12年的)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 840 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部(连续任职4届或12年、累计任职5届或15年的)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 1080 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 离任村社干部(连续任职2届或6年、累计任职3届或9年的)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 600 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097355-石柱万朝镇村社干部健康体检 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 1.45 | 本级安排(万元) | 1.45 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 每两年组织村专职干部、本土人才在县级医院开展一次体检,万朝镇偶数年生专职干部及本土人才共17人,每年每人500元。用于改善村专职干部、本土人才等身体状况,提高村干部满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇偶数年生村专职干部及本土人才共25人,通过每两年组织村专职干部、本土人才等开展一次体检,体检费用每人每次500元,改善村专职干部、本土人才等身体状况,提高村干部满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 补助对象准确率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村社干部满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村干部体检人数 | 15 | 人 | = | 29 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人每次体检标准 | 15 | 元/人·次 | = | 500 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村社干部身体改善程度 | 10 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对村干部关怀程度 | 10 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097522-石柱万朝镇村社办公经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 12.00 | 本级安排(万元) | 12.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇共6个村,每个村20000元/年。用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等开支,确保村“两委”、村务监督委员会、群团组织能够正常运转,有序开展工作,提高群众满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇6个村,20000元/村。通过对村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等村组织办公经费的保障,确保村“两委”、村务监督委员会、群团组织能够正常运转,有序开展工作,提高群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 经费管理规范率 | 15 | % | = | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村正常运转率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部及群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村收入 | 10 | 元 | = | 120000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 15 | 个 | = | 6 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村级办公经费标准 | 15 | 元/年 | = | 20000 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097526-石柱万朝镇服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 12.00 | 本级安排(万元) | 12.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇共6个村,每个村20000元/年。用于保障村便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村协商、便民服务活动等服务群众工作所需经费,提高群众满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇6个村,20000元/村年。通过保障村便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村协商、便民服务活动等服务群众工作所需经费,提高群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 10 | 元 | = | 120000 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村综合建设情况 | 10 | 定性 | 好 | 是 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 为群众办事数量 | 10 | 件 | ≥ | 36 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村经费标准 | 10 | 元/村年 | = | 20000 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众工作开展情况 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 10 | 个 | = | 6 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097533-石柱万朝镇一事一议奖补 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.00 | 本级安排(万元) | 3.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇共6个村,每个村5000元/年。通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施,提高基础设施使用年限和群众满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇共6个村,通过“一事一议”建设维修农村公益性基础设施,补助资金5000元/村年,提高基础设施使用年限和群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助行政村个数 | 15 | 个 | = | 6 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 15 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每村补助标准 | 15 | 元/年 | = | 5000 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村社基础设施完善程度 | 10 | 定性 | 较高 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施使用年限 | 10 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 公共基础设施建设维护合格率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097572-石柱万朝镇党员活动经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 1.95 | 本级安排(万元) | 1.95 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇389名农村党员,每人50元/年。用于保障党员教育培训、订阅党刊党报、购买学习资料、党内表彰、党内帮扶、开展主题实践教育活动和文娱活动等费用支出,提升党员幸福感和满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇各村共有党员389人,按照50元/年*人的标准划拨,用于保障党员教育培训、订阅党刊党报、购买学习资料、党内表彰、党内帮扶、开展主题实践教育活动和文娱活动等费用支出,提升党员幸福感和满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 党员人数 | 15 | 人 | = | 389 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加村党组织经费收入 | 10 | 元 | = | 19450 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党员活动正常开展情况 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 党员补助标准 | 15 | 元/人年 | = | 50 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097774-石柱万朝镇4050党员生活补贴 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.75 | 本级安排(万元) | 4.75 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇4050党员35人,党龄40-49年党员8人,补助标准1200元/年;党龄50-54年党员25人,补助标准1440元/年,党龄55年以上党员4人,补助标准1680元/年。用于进一步保障老党员生活,加强对老党员的关怀,提升老党员幸福感和满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇4050党员35人,党龄40-49年党员8人,补助标准1200元/年;党龄50-54年党员25人,补助标准1440元/年,党龄55年以上党员4人(部分党员分段计算),补助标准1680元/年。用于进一步保障老党员生活,加强对老党员的关怀,提升老党员幸福感和满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 党员(党龄40-49年)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 1200 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 党员(党龄50-54年)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 1440 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 党员(党龄55年及以上)补助标准 | 5 | 元/人年 | = | 1680 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活保障程度 | 10 | 级 | 定性 | 好 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 幸福感提升率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加4050党员收入 | 10 | 元 | = | 47500 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党员(党龄55年及以上)人数 | 8 | 人 | = | 4 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党员(党龄40-49年)人数 | 8 | 人 | = | 8 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 党员生活补贴发放及时率 | 8 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党员(党龄50-54年)人数 | 8 | 人 | = | 25 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放对象准确率 | 8 | % | = | 100 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097780-石柱万朝镇村社级绩效考核奖励 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.30 | 本级安排(万元) | 3.30 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇4000人以下5个村,每村5000元;4000人以上1个村,每村8000元。用于提升村干部服务群众效率,提高村社工作积极性,促使各村工作提档升级,群众满意度提高。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇人口在4000人以上的村1个,4000人以下的村5个。根据文件按照户籍人口在4000人以上的村每年8000元,4000人以下的村每年5000元的标准落实村级绩效考核奖励经费,提升村干部服务群众效率,提高村社工作积极性,促使各村工作提档升级,群众满意度提高。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村干部工作积极性 | 8 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村干部工作能力 | 8 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 4000人以下的村(社区)标准 | 8 | 元/年 | = | 5000 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 4000人以上的村(社区)标准 | 8 | 元/年 | = | 8000 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 考核奖励发放及时率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 4000人以上的村(社区)个数 | 10 | 个 | = | 1 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率提升程度 | 8 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 考核发放对象准确率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 4000人以下的村(社区)个数 | 10 | 个 | = | 5 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097785-石柱万朝镇党支部书记日常考核 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 0.20 | 本级安排(万元) | 0.20 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇4个优秀名额,每名500元。通过建立健全选拔培养机制、激励保障机制、监督管理机制,全面提升村党支部书记政治素质和工作能力,加强村党支部书记队伍建设,提高村干部工作积极性和群众满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇4个优秀名额,500元/人。通过建立健全选拔培养机制、激励保障机制、监督管理机制,全面提升村党支部书记政治素质和工作能力,加强村党支部书记队伍建设,提高村干部工作积极性和群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党支部书记工作能力 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | 10 | 次 | = | 4 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 获评“优秀”人数 | 10 | 个 | = | 4 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 考核时限 | 10 | 年 | = | 1 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | “优秀”每人每季度奖励 | 10 | 元/人 | = | 500 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村支书、副支书工作积极性 | 10 | % | 定性 | 提高 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 考核奖励发放及时率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金管理规范率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097799-石柱万朝镇维稳经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 16.95 | 本级安排(万元) | 16.95 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇户籍人口16947人,每人10元。用于开展维稳相关工作,提高休访率,持续加强防控体系,切实防控社会风险,使社会治安可控度不断提高,使人民群众的生活稳定程度显著提高,群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
立项依据 | 石柱府办发〔2017〕66号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇户籍人口16947人,按照10元/人划拨。用于开展维稳相关工作,提高休访率,持续加强防控体系,切实防控社会风险,使社会治安可控度不断提高,使人民群众的生活稳定程度显著提高,群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | 元/人年 | = | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 信访维稳事项办结率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾化解率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区内户籍人口数 | 10 | 人 | = | 16947 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 信访维稳事项受理率 | 15 | % | = | 100 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定程度 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097856-石柱万朝镇遗属补助 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.50 | 本级安排(万元) | 4.50 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇涉及遗属4名,1人标准1050元/月,4人标准900元/月。用于保障机关事业单位生活困难遗属定期生活困难补助,提高遗属满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号、石人社函〔2020〕133号、石人社函〔2021〕182号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇涉及5名遗属享受定期生活困难补助,按月打卡发放到人,其中1人标准1050元/月,3人标准900元/月。根据相关文件精神,严格按照文件标准保障机关事业单位生活困难遗属定期生活困难补助,加强对遗属的关爱程度,提高遗属满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 遗属生活情况 | 10 | 定性 | 有所改善 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对遗属人员关爱程度 | 10 | 定性 | 增强 | 否 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 城镇补助标准 | 10 | 元/人年 | = | 12600 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 农村补助标准 | 10 | 元/人年 | = | 10800 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 遗属人数 | 15 | 人 | = | 4 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 遗属补助标准发放准确率 | 15 | % | = | 100 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000097916-石柱万朝镇三支一扶 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 13.08 | 本级安排(万元) | 13.08 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 万朝镇涉及三支一扶人员1名,按照工资标准5594元/月测算,根据渝人社发〔2022〕24号文件预算五险一金单位缴费部分。三支一扶补助计算公式=三支一扶工资月标准*12个月*系数1.388+超额绩效36000元+医保垫底资金+体检费+工会经费。用于保障三支一扶待遇,提高三支一扶人员工作积极性及满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号、石人社函〔2020〕133号、石人社函〔2021〕182号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇涉及三支一扶人员1名,按照工资标准5594元/月测算,根据渝人社发〔2022〕24号文件预算五险一金单位缴费部分。三支一扶补助计算公式=三支一扶工资月标准*12个月*系数1.388+超额绩效36000元+医保垫底资金+体检费+工会经费。用于保障三支一扶待遇,提高三支一扶人员工作积极性及满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 三支一扶补助兑现及时率 | 15 | % | = | 100 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 本科学历三支一扶人数 | 15 | 人 | = | 1 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 本科学历三支一扶补助标准 | 15 | 元/年 | = | 130754 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 三支一扶人员工作生活情况 | 10 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 三支一扶人员工作积极性 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 三支一扶补助资金使用规范率 | 15 | % | = | 100 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024022T000000140762-人大代表小组活动经费 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.70 | 本级安排(万元) | 5.70 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发[2018]文件,按照万朝镇人大代表57人,1200元/人年测算人大代表活动经费。用于人大代表开展调研视察、履职培训、补选等工作,保障人大代表在闭会期间依法开展各项履职活动。 | |||||||||||
立项依据 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发(2018) | |||||||||||
当年绩效目标 | 万朝镇人大代表57人。人大代表小组活动经费用于人大代表开展调研视察、履职培训、补选等工作,保障人大代表在闭会期间依法开展各项履职活动。具体为一般每年举行2次代表大会会议,根据工作需要可适当增加;每年至少2次组织代表通过开展视察、专题调研、执法检查等方式,对镇政府工作进行监督,由此确保人大代表履职率达到100%,保障人大制度、人大代表的监督作用执行运用良好,提高人大代表满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 年度人大工作完成及时率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职率 | 5 | % | = | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表工作正常开展情况 | 5 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人大代表视察调研次数 | 10 | 次/年 | ≥ | 2 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议次数 | 10 | 次/年 | ≥ | 2 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动费用标准 | 5 | 元/人年 | = | 1200 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表监督作用 | 5 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大制度执行情况 | 5 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益代表人数 | 10 | 人 | = | 57 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 933001-石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50024023T000003254032-农村安全劝导站工作人员工资 | 业务主管部门 | 石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.12 | 本级安排(万元) | 3.12 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为开展农村交通安全劝导检查,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全,根据石柱县安委办《关于印发全县农村交通安全劝导站优化整合建设方案的通知》(石安委办发[2020]28号)文件以及《第十八届县人民政府第142次常务会议纪要》精神,全镇设立3个农村劝导站,3名劝导员,其中二级劝导站1个、三级劝导站2个,二级劝导站1000元/月/人、三级劝导站800元/月/人。 | |||||||||||
立项依据 | 石柱府办发〔2017〕66号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 为开展农村交通安全劝导检查,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全,根据石柱县安委办《关于印发全县农村交通安全劝导站优化整合建设方案的通知》(石安委办发[2020]28号)文件以及《第十八届县人民政府第142次常务会议纪要》精神,全镇设立3个农村劝导站,3名劝导员,其中二级劝导站1个、三级劝导站2个,二级劝导站1000元/月/人、三级劝导站800元/月/人。劝导员履行日常教育劝导工作,提高群众守法意识,制止交通违法行为,开展冬季恶劣气候条件检查值守,维护行车安全。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 提高机动车驾驶员守法率 | 9 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 劝导员上岗率 | 9 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 工资支付及时率 | 9 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 劝导员有责投诉发生率 | 10 | % | = | 0 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 交通道路安全维护情况 | 10 | 定性 | 好 | 是 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 三级劝导站工作人员补助 | 9 | 元/人*月 | = | 800 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 二级劝导站工作人员补助 | 9 | 元/人*月 | = | 1000 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 二级劝导站工作人员人数 | 9 | 人 | = | 1 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 三级劝导站工作人员人数 | 9 | 人 | = | 2 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 7 | % | ≥ | 90 | 否 |